校属各相关单位:
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》及《三峡大学内部控制管理办法(试行)》《三峡大学内部控制评价监督办法(试行)》等文件要求,审计处拟开展2025年度内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下:
一、工作内容
1.对学校2025年经济活动风险进行评估;
2.对内部控制建立与实施情况进行审计评价。
二、工作时间
2025年12月15日起
三、工作要求
请各相关单位高度重视,指定专人负责此项工作,按要求及时提供相关资料,确保资料真实、完整,积极配合审计处开展相关工作。
三峡大学内部控制工作领导小组办公室
2025年12月12日